?

Log in

No account? Create an account

September 4th, 2019

Московская биржа опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2019 года.

Read more...Collapse )

Группа ЛСР раскрыла финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2019 г. Напомним, что при оценке строительных компаний мы не придаем слишком большого внимания международной отчетности в силу присущих ей специфических недостатков. В большей степени мы используем ее для общего контроля за динамикой ряда показателей строительной компании (объемы строительства, величина долга), а в случае с Группой ЛСР - и за работой дивизиона стройматериалов.

Согласно вышедшим данным, выручка компании снизилась на 9,8% до 46,6 млрд руб.

Основной сегмент - «Девелопмент недвижимости» - показал сокращение доходов на 9,7%. В отчетном периоде количество новых контрактов на продажу квартир снизилось на 9,8% до 322 тыс. кв. м. Средняя цена реализованной недвижимости составила 114 тыс. руб. за кв. м. (+18,8%), что объясняется повышением удельного веса московских проектов в структуре продаж.

Схожую динамику показал сегмент строительных материалов, чьи доходы сократились на 9,4% до 7,8 млрд руб. Помимо эффекта высокой базы прошлого года, связанного с выполнением ряда крупных проектов, часть текущих объемов поставок строительных материалов была перенесена на второе полугодие текущего года.

Read more...Collapse )

Tags:

Росбанк опубликовал консолидированную финансовую отчетность по итогам 1 п/г 2019 года.

Read more...Collapse )

Банк Уралсиб раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2019 года.

Read more...Collapse )

КАМАЗ раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 полугодие 2019 года.

Совокупная выручка компании увеличилась на 0,3% - до 79,1 млрд руб. Выручка от реализации грузовых автомобилей снизилась на 10% до 42,2 млрд руб. на фоне сокращения объема продаж автомобилей на 8,8% из-за падения реализации на внутреннем рынке на 10,1%. Падение российского рынка грузовых автомобилей в целом на КАМАЗе связывают с сокращением коммерческих грузоперевозок, замедлением темпов роста инвестиций в основной капитал, низкой активностью в строительстве и уменьшением господдержки спроса. Согласно нашим расчетам, средняя цена одного автомобиля упала на 1,3%.

Объем продаж запчастей увеличился на 1,7% - до 20,4 млрд руб., а выручка от продаж автобусов и прицепов - на 69,6% - до 7,7 млрд руб.

Отметим, что доля КАМАЗа на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн составила 46,4% (+4,4 п.п. в годовом исчислении).

Операционные расходы росли большими темпами и составили 79,5 млрд руб. (+3,5 %). Такая динамика, вероятно, обусловлена ростом затрат на материалы и комплектующие в связи с вводом норм ЕВРО-5. В итоге компания получила операционный убыток в размере 406 млн руб. Также отметим, что в отчетном периоде доходы от участия в СП («ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» и прочие) увеличились на 15,1% и составили 1 млрд руб.

Read more...Collapse )

Увеличение арендных обязательств компенсировало погашение займов

Аптечная сеть 36,6 представила консолидированную отчетность за 1 п/г 2019 г. по МСФО.

Общая выручка компании составила 20,9 млрд руб. (-7,7%). Выручка от розницы показала умеренное снижение (-1,7%) на фоне сокращения выручки с одной аптеки (-10,7%) и увеличения количества аптек (3,4%). Сегмент оптовой торговли показал падение доходов почти на четверть до 3,4 млрд руб.

Себестоимость реализации сократилась на 13,9% и составила 14,9 млрд руб., главным образом, за счет снижения расходов на товары для перепродажи.

В сокращение коммерческих, общехозяйственных и административных расходов 7,1 млрд руб. (-1,8%) основной вклад внес роспуск резервов по ожидаемым кредитным убыткам в сумме 167 млн руб. В итоге операционный убыток сократился на две трети, составив 761 млн руб.

Анализируя изменения в структуре долговой нагрузке компании, отметим, что благодаря проведенной допэмиссии акций компании удалось сократить свой кредитный портфель. Вместе с тем, за счет отражения арендных обязательств (согласно новым требованиям МСФО) общий размер долга снизился всего на 2,3% до 38,8 млрд руб. Как следствие, чистые финансовые расходы сократились всего на 8,7% до 3,0 млрд руб.

В результате чистый убыток в отчетном периоде сократился на треть и составил 3,8 млрд руб.

Read more...Collapse )

Отрицательный собственный капитал перевалил за миллиард

Росинтер Ресторантс Холдинг раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2019 г.

Общая выручка компании выросла на 1,8%, составив 3,76 млрд руб., что связано с увеличением выручки с одного корпоративного ресторана на 5,9%, вызванным освоением новых локаций.

В отчетном периоде сеть сократилась на 8 ресторанов, из которых 6 - корпоративных и 2 -франчайзинговых. Выручка от собственных ресторанов показала рост на 2,0% - до 3,6 млрд руб. Доходы по франчайзинговому направлению снизились на 4,5% до 102 млн руб. на фоне уменьшения количества точек обслуживания и снижения выручки с одного ресторана на 2,7% до 1,93 млн руб.

Себестоимость продаж составила 3,2 млрд руб. (+2,3%). Коммерческие и управленческие расходы сократились на 17,5% до 392 млн руб. вследствие снижения расходов на персонал и частичном восстановлении резерва под обесценение оборотных активов.

В отчетном периоде компания отразила в составе прочих операционных расходов убыток в размере 36,1 млн руб., связанный преимущественно с обновлением существующих и строительством новых ресторанов, против убытка 81,5 млн руб. годом ранее. Помимо этого, отметим увеличившиеся в 4,6 раза чистые финансовые расходы, в составе которых теперь отражаются расходы по аренде согласно требованиям МСФО.

Read more...Collapse )

Profile

arsagera1
УК "Арсагера" - Фундаментальный анализ

Latest Month

October 2019
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
Powered by LiveJournal.com